工作地点:
四川省-成都市
工作职责:
1. 根据外部监管要求和集团管理需要,协助公司内控手册的编制、修订和发布;
2. 根据集团内控测试安排,协调集团年度内控测试工作,对各小组内控测试底稿实施审核并能识别问题、提出改善建议;
3. 对接外部审计,善于与外部审计师沟通,并协调各单位资料提供,以顺利完成内控审计任务;
4. 参与现场内控审计工作,能识别主要缺陷并提出可行的改善方案;
5. 协助上级积极寻找并推行改善公司内控管理、风险管理的措施;
6. 能独立开展内控知识培训,讲解内控手册,宣贯内控理念;
任职资格:
1. 统招本科及以上学历,财务类、审计类、经济管理类专业;
2. 2年以上会计师事务所或大中型制造企业工作经验,具备计划、控制、分析等专项工作经验和良好的财税专业知识(会计师优先),并能运用到实际工作中;
3. 形象气质佳 , 具备一定的英语沟通能力,听说读写熟练者优先;
4. 有良好的学习能力,CPA或通过部分CPA考试科目者优先;
5. 熟练使用办公软件,具有较强的文档编写能力和文字整理能力,能承受较大工作压力;
6.具有高度的敬业精神及优秀的职业道德修养,良好的沟通表达能力与团队合作精神。
工作地点:成都市青羊区百花西路36号